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8月28日,振华重工发布公告,公司上半年营业收入134.09亿元,同比增长7.3%;归母净利润约2.8亿元,同比增长1716.67%;基本每股收益约0.052元。
报告期内,公司锚定“高质量发展深化年”的工作目标,攻坚克难、真抓实干,市场开拓乘势上扬,生产管理攻坚拓源,运营情况企稳向好。2023 年 1 至 6 月,公司实现营业收入约 134.09亿元,同比增长 7.30%,港口机械业务新签合同额为 27.60 亿美元,较去年同期增长 14.86%。海工和钢结构相关业务新签合同额为 12.52 亿美元,较去年同期减少 14.42%,其中钢结构业务新签订单为 2.32 亿美元。
港机业务增势强劲。市场版图进一步扩大,公司与危地马拉正式签约 4 台跨运车,标志着产品进入第 107 个国家和地区。境内业务加快开拓,中标上港集团罗泾码头 14 台岸桥与 31 台轨道吊等重大项目,主业底盘进一步夯实。
海工业务稳定发展。中标中铁建港航局 5000 吨起重船、正力海工 3500 吨风电平台、二航局5500 吨起重机与起重船等项目,签订国内核电系统首制 1600 吨龙门吊项目,持续提升市场影响力。钢构业务展现品牌声誉,中标温州市域铁路 6 万吨永宁大桥项目。船运业务挺进新能源运输高端市场,中标美国 DEME 风电期租项目。其他新兴业务发展有序推进。
报告期内,公司紧扣高质量发展主线,扎实推动稳增长、强创新、促改革、优管理等重点工作落地见效。公司稳增长态势持续巩固,主要经营指标保持健康增长,市场开拓有力有效,履约能力持续提升;强创新体制机制完善,出台科技创新“硬核十二条”,健全科研项目管理方式与科技成果转化收益分配机制,ERP 二期正式上线,推广产品生命周期管理系统(PLM)、供应链控制塔等项目,加快提升企业智能制造能力和数字化水平;促改革发展活力彰显,延伸推进国内区域中心等基层单位改革,理顺体制机制和相关管理界面,持续深化“三项制度”改革,优化考核模型,开展专项激励,进一步释放企业发展活力;优管理治理基础夯实,启动“五型”总部建设,落实安全生产网格化管理,持续完善法律、合规、风险、内控“四位一体”大风控管理体系,推进企业持续健康发展。
展望未来,国际环境受地缘政治等因素影响仍然存在变动风险,供应链不稳定因素依然存在。上半年国民经济总体回升向好,同时面临新的困难挑战,呈现指标波动和预期波动的“阶段性复苏”特点。但中央支持实体经济信号明显,需要及时把握政策机遇。总体看,长期向好的基本面没有改变。从公司业务所处的行业形势来看,港机市场方面,短期看存在一定的行业周期性波动;长期看,各大港口都已制定“2030”脱碳减排计划,绿色化、自动化、智能化成为大势所趋,备件及服务关注度日益提升。海工市场方面,全球海工市场随油价波动重新迈进新周期,需求稳步回升。海上风电市场方面,超大风机将成为发展方向,全球海上风电到 2030 年仍有 250GW 的增量,并伴随着开发规模逐步增大,衍生运维领域装备业务。
下半年,公司将认清形势,瞄准定位,聚焦做大经营增量、提升生产产能、改善运营质效、增强创新与智造能力、抓好改革深化提升和管理提升,全力推动公司高质量发展再上新台阶。
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